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老师,每月申报增值税的金额是按未开票的金额来申报的,未交增值税=未开票(累计贷方发生金额-进项税额(期末余额借方)-未交增值税(累计借方发生金额)对吗?

84785001| 提问时间:2023 02/18 11:47
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您有开票收入申报增值税?
2023 02/18 11:52
84785001
2023 02/18 12:00
我们是以客人回签对账金额确认收入的(这个是未开票的金额),每个月开票的金额是(已开票)但是申报不以这个数为依据
小林老师
2023 02/18 12:02
您好,未交增值税等于应交税费应交增值税等科目余额明细结转的,
小林老师
2023 02/18 12:02
您好,还可能有进项税转出等
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