问题已解决

老师,2021年12月开了6万的发票开错了,在2022.1才来作废这张发票,已经跨年了,我作废的时候直接这样做对吗?那对应的成本又应该怎么调整?分录怎么写

84785042| 提问时间:2023 02/18 13:51
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,作废了开正确的发票了吗
2023 02/18 13:53
84785042
2023 02/18 13:54
作废以后在当月开具了一张正确的发票
东老师
2023 02/18 13:55
按照这个做负数,再按照正确发票做账就行了
84785042
2023 02/18 13:55
不是老师 不开具了
东老师
2023 02/18 13:55
那就按照这个会计分录做负数就行
84785042
2023 02/18 13:55
作废以后不开具了
东老师
2023 02/18 13:55
那就按照这个会计分录做负数就行
84785042
2023 02/18 13:56
那成本呢老师 怎么把2021.12确认的成本减少呢
东老师
2023 02/18 13:58
这个借库存商品 贷以前年度损益调整(主营业务成本) 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84785042
2023 02/18 14:01
正数表示还是负数表示呢
东老师
2023 02/18 14:04
按照正数表示就可以的
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