问题已解决
本月销项税额2万,进项税额1万,上期期末留抵5万怎么做结转分录
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速问速答借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-未交增值税
2023 02/19 19:47
84785002
2023 02/19 19:58
本期期末留抵的4万应该在哪个科目体现
文文老师
2023 02/19 20:01
应交税费-未交增值税
借方余额4万元
84785002
2023 02/19 20:03
由于之前会计结转错误导致未交增值税借方余额比报表留抵额高要怎么调整
文文老师
2023 02/19 20:06
可以转到主营业务收入成本中
84785002
2023 02/19 20:07
怎么做分录
文文老师
2023 02/19 20:11
借:主营业务成本
贷:应交税费-未交增值税