问题已解决

去年暂估运输费20万,分录为:借 销售费用-暂估 20,贷:其他应付款-暂估 20,;今年2月份先收到发票8万,收到8万发票的分录怎么做?

84784992| 提问时间:2023 02/20 09:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:其他应付款-暂估8 贷:银行存款/应付账款-** 8
2023 02/20 09:33
84784992
2023 02/20 09:41
老师,这个就是不需要用 以前年度损益调整 科目做分录,只需调一下 其他应付款 的暂估就可以了是吧,如果后面再收到10万元的发票,还余2万元没有发票了,那就是汇算清缴时纳税调增2万,这个2万的分录怎么做呢?
家权老师
2023 02/20 09:47
借:其他应付款-暂估10 贷:银行存款/应付账款-** 8      利润分配-未分配利润 2 汇算时调增
84784992
2023 02/20 09:53
老师,原先暂估的20万,先收到8万的发票,再收到10万的发票,再余2万没有发票,这个10万也应该是 贷:银行存款 10 吧,
家权老师
2023 02/20 09:57
按我写的思路做就是了哈
84784992
2023 02/20 10:07
老师,那10万元的发票是专票的话,怎么做分录呢?
家权老师
2023 02/20 10:10
专票你把进项税考虑进去就是了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~