问题已解决
去年暂估运输费20万,分录为:借 销售费用-暂估 20,贷:其他应付款-暂估 20,;今年2月份先收到发票8万,收到8万发票的分录怎么做?
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借:其他应付款-暂估8
贷:银行存款/应付账款-** 8
2023 02/20 09:33
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2023 02/20 09:41
老师,这个就是不需要用 以前年度损益调整 科目做分录,只需调一下 其他应付款 的暂估就可以了是吧,如果后面再收到10万元的发票,还余2万元没有发票了,那就是汇算清缴时纳税调增2万,这个2万的分录怎么做呢?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/20 09:47
借:其他应付款-暂估10
贷:银行存款/应付账款-** 8
利润分配-未分配利润 2
汇算时调增
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2023 02/20 09:53
老师,原先暂估的20万,先收到8万的发票,再收到10万的发票,再余2万没有发票,这个10万也应该是 贷:银行存款 10 吧,
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/20 09:57
按我写的思路做就是了哈
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2023 02/20 10:07
老师,那10万元的发票是专票的话,怎么做分录呢?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/20 10:10
专票你把进项税考虑进去就是了