问题已解决
2021年的材料成本发票5万老板未拿过来入账,现在2023.1月核销往来时找到了2021年的发票5万,请问做账分录要怎么写?
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借:利润分配
贷:应付账款
2023 02/20 11:23
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2023 02/20 11:27
这个应付账款的余额是贷方5万,之前付过款了就是差发票入账,现在发票找到了,要借应付,贷利润分配吗
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/20 11:34
是的,就是那样的做的
2021年的材料成本发票5万老板未拿过来入账,现在2023.1月核销往来时找到了2021年的发票5万,请问做账分录要怎么写?
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