问题已解决

老师,您好,如果汇算清缴年报时候调整利润补缴企业所得税的话,之前的每月报表需要更正吗

84785019| 提问时间:2023 02/20 14:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不需要的,直接做到当年就可以的
2023 02/20 14:34
84785019
2023 02/20 14:48
直接在年报申报表上改就就行了吗
郭老师
2023 02/20 14:49
你好,在纳税调整明细表里面填写账务处理,做到今年用以前年度损益调整。
84785019
2023 02/20 15:02
因为我是成本做错做多了, 是在汇算清缴时申报企业所得税表 中的表4的成本更正与表中成本更正,对吗
郭老师
2023 02/20 15:06
纳税调整明细表里边做是105000,这个表格里面你说的表四不清楚。
84785019
2023 02/20 15:11
表四,中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)(A100000)填全年收入和成本,表六是填成本的表
84785019
2023 02/20 15:15
因为是成本算错,是填年表报中的表4和表6,然后出来企业所得税补缴纳就行了是吗
郭老师
2023 02/20 15:16
你好,应该是填写纳税调整明细表,不要在你的营业收入营业成本里面填写。
84785019
2023 02/20 15:24
调整明细表里没填哪行呢 填视同销售成本 填负数吗 纳税调整项目明细表(A105000) 行次 项 目 账载金额 税收金额 调增金额 调减金额 1 2 3 4 1 一、收入类调整项目(2%2b3%2b…8%2b10%2b11) * * 0.0 0.0 2 (一)视同销售收入(填写A105010) * 0.0 0.0 * 3 (二)未按权责发生制原则确认的收入(填写A105020) 0.0 0.0 0.0 0.0 4 (三)投资收益(填写A105030) 0.0 0.0 0.0 0.0 5 (四)按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益 * * * 0.0 6 (五)交易性金融资产初始投资调整 * * 0.0 * 7 (六)公允价值变动净损益 0.0 * 0.0 0.0 8 (七)不征税收入 * * 0.0 0.0 9 其中:专项用途财政性资金(填写A105040) * * 0.0 0.0 10 (八)销售折扣、折让和退回 0.0 0.0 0.0 0.0 11 (九)其他 0.0 0.0 0.0 0.0 12 二、扣除类调整项目(13%2b14%2b…24%2b26%2b27%2b28%2b29%2b30) * * 161931.95 0.0 13 (一)视同销售成本(填写A105010) * 0.0 * 0.0 14 (二)职工薪酬(填写A105050) 15 (三)业务招待费支出 16 (四)广告费和业务宣传费支出(填写A105060) 17 (五)捐赠支出(填写A105070) 18 (六)利息支出 19 (七)罚金、罚款和被没收财物的损失 20 (八)税收滞纳金、加收利息 21 (九)赞助支出 22 (十)与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 23 (十一)佣金和手续费支出(保险企业填写A105060) 0.0 0.0 0.0 * 24 (十二)不征税收入用于支出所形成的费用 * * 0.0 * 25 其中:专项用途财政性资金用于支出所形成的费用(填写A105040) * * 0.0 * 26 (十三)跨期扣除项目 0.0 0.0 0.0 0.0 27 (十四)与取得收入无关的支出 0.0 * 0.0 * 28 (十五)境外所得分摊的共同支出 * * 0.0 * 29 (十六)党组织工作经费 0.0 0.0 0.0 0.0 30 (十七)其他 0.0 0.0 0.0 0.0 31 三、资产类调整项目(32%2b33%2b34%2b35) * * 0.0 0.0 32 (一)资产折旧、摊销(填写A105080) 0.0 0.0 0.0 0.0 33 (二)资产减值准备金 0.0 * 0.0 0.0 34 (三)资产损失(填写A105090) * * 0.0 0.0 35 (四)其他 0.0 0.0 0.0 0.0 36 四、特殊事项调整项目(37%2b38%2b…%2b43) * * 0.0 0.0 37 (一)企业重组及递延纳税事项(填写A105100) 0.0 0.0 0.0 0.0 38 (二)政策性搬迁(填写A105110) * * 0.0 0.0 39 (三)特殊行业准备金(39.1%2b39.2%2b39.4%2b39.5 %2b39.6%2b39.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1 1.保险公司保险保障基金 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2 2.保险公司准备金 0.0 0.0 0.0 0.0 39.3 其中:已发生未报案未决赔款准备金 0.0 0.0 0.0 0.0 39.4 3.证券行业准备金 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 4.期货行业准备金 0.0 0.0 0.0 0.0 39.6 5.中小企业融资(信用)担保机构准备金 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 6.金融企业、小额贷款公司准备金(填写A105120) * * 0.0 0.0 40 (四)房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) * 0.0 0.0 0.0 41 (五)合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额 0.0 0.0 0.0 0.0 42 (六)发行永续债利息支出 0.0 0.0 0.0 0.0 43 (七)其他 * * 0.0 0.0 44 五、特别纳税调整应税所得 * * 0.0 0.0 45 六、其他 * * 0.0 0.0 46 合计(1%2b12%2b31%2b36%2b44%2b45) * * 161931.95 0.0
郭老师
2023 02/20 15:28
好,你需要调整什么业务。
84785019
2023 02/20 15:32
要调整2022年的销售成本金额,补缴企业所得税
郭老师
2023 02/20 15:32
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785019
2023 02/20 15:34
要调整2022年的销售成本金额,补缴企业所得税,应怎样填,填哪个表
郭老师
2023 02/20 15:35
你好,纳税调整明细表10500030栏填写账载金额,然后在主表它自动取数在调增里面。
84785019
2023 02/20 15:41
这个纳税调整明细表10500030栏,这栏 其他呢,对吗
郭老师
2023 02/20 15:43
对的,是的,是这么做,是这么理解的。
84785019
2023 02/20 16:30
账载列填2022整年之前已申报错成本数据?还是填更正后的成本数?,然后税收金额是填今年已缴的企业所得税还是要调增的税金?,后面调增还是调减两列,只填调增列,填要调增的税金?
郭老师
2023 02/20 16:32
你好,需要填写纳税调整的项目,你需要纳税调增20,在账载金额填写20就可以的。
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