问题已解决

老师你好,我这个月呢就是销项减去进项的话呢,多出来了留抵了3000多,那这分录怎么做?

84785010| 提问时间:2023 02/20 16:02
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  借未交 增值税,贷转出多交增值税   3000 
2023 02/20 16:04
84785010
2023 02/20 16:07
老师你好,我做成了这样的分录了,我做错了对吧?,应该是借未交增值税3000贷转出多交增值税3,000吗
玲老师
2023 02/20 16:13
你好  这是结转的对的   
84785010
2023 02/20 16:19
因为我这个月呢就是销项比进项,小所以有留底了,我就做了这个分录,我还要做你那个分录吗?然后我这个月交了上个月税是181.63,我一共的增值税是12233.56,那我这样这些分录对吗?
玲老师
2023 02/20 16:25
你好 交税是借未交增值税,贷银行 
84785010
2023 02/20 17:59
那如果这个3992呢,它只是留底而已,那我分录,向上面那样做是对吗?
玲老师
2023 02/20 18:03
。留底是这样做。。第二个图片的分录,再加上。 。未交增值税,贷转出多交增值税。
84785010
2023 02/20 18:28
老师你好意思说有留底的增值税一般纳税人的,他都要这样子做两个分录,那到时候这个税抵完了那分录怎么做,万一他又还没抵完又出200多呢,那怎么办?
玲老师
2023 02/20 18:32
没抵完还是继续 留抵的  
84785010
2023 02/20 18:52
老师你好,这个表上个月交的是181.63,这个月我的销项是5752.45,我的进项是9745.40,这个月留抵了3992.95.那我这个表对了吗?
玲老师
2023 02/20 18:53
上月交的和这个月没关系    这个月还是销项 -进项  -留 抵这样算      你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
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