问题已解决

老师,请问一下一般纳税人10月份有销项,以前有留底 就不用交税了。分录要怎么做销项才平啊? 平常分录就是 借销项 贷进项 借转出未交增值税或者贷转出未交增值税。现在只有销项 不用抵扣进项。怎么做分录呀

84784952| 提问时间:2023 02/20 17:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 你有留底的时候转出未交增值税,在借方有余额, 现在有贷方余额抵扣了。
2023 02/20 17:56
84784952
2023 02/20 17:57
之前有留底 借 转出未交增值税贷应交税费待抵扣进项税额了
84784952
2023 02/20 17:58
那现在能不能借 销项 贷应交税费待抵扣进项税额。 根据前面的人一样的做法 又把转出未交增值税 转到待抵扣进项税额了
郭老师
2023 02/20 18:03
你好,不可以的,你知道待认证是什么意思吗?这个是没有认证的发票做到这里面,然后他认证了之后结转到进项,然后进项再结转到转出未交增值税才对。
84784952
2023 02/20 21:11
是转出未交增值税 又转到待抵扣了,意思说,
84784952
2023 02/20 21:12
意思说留抵的意思,我也不习惯这样做,跟着前面一个人做的,但是突然有个月没抵扣了。蒙圈了
84784952
2023 02/20 21:12
其实到转出未交增值税就好了,还要转一个待抵扣进项税额 证明留抵的意思,我也不明白了
郭老师
2023 02/20 21:13
转出未交增值税是结转进项 销项 和未交增值税 他不能直接转待抵扣的
84784952
2023 02/20 21:13
你好,不可以的,你知道待认证是什么意思吗?这个是没有认证的发票做到这里面,然后他认证了之后结转到进项,然后进项再结转到转出未交增值税才 您说这个,是购进的时候借待认证 认证的时候借进项。贷待认证吧
郭老师
2023 02/20 21:14
收到了,发票你没有认证,但是需要做账务处理的做到应交税费待认证 认证了之后,把它结转到应交税费,应交瞪着水镜像里面,然后再把这个进项结转到转出未交增值税 是
84784952
2023 02/20 21:15
转出未交增值税是结转进项 销项 和未交增值税 他不能直接转待抵扣的 就是借 销项 贷进项 转出未交增值税假如贷方。 然后借转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税 交税借 应交税费未交增值税 贷银行存款,是这笔麽
84784952
2023 02/20 21:16
我看有的会计做完了转出未交增值税 有留底的,就转到待抵扣进项税额里面了
郭老师
2023 02/20 21:22
然后借转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税   交税借 应交税费未交增值税 贷银行存款, 这个对 转到待抵扣不对
84784952
2023 02/20 21:25
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 你有留底的时候转出未交增值税,在借方有余额, 现在有贷方余额抵扣了 这个分录我不是很明白,假如我10月份开票了,9月份留底多了,10月份我要怎么结转销项平掉吖? 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税转出未交增值税吗? 以前是9月留抵的转出未交增值税在借方 了,现在在贷方就冲减了。 但是之前的借方转出未交增值税 又做了一笔 借待抵扣进项税额 贷应交税费转出未交增值税了
84784952
2023 02/20 21:27
然后借转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税 交税借 应交税费未交增值税 贷银行存款, 这个对 转到待抵扣不对 。 好。明天我把待抵扣的删掉,但是以前会计一直都是那样做的,好像不按照那样 分录有点乱套了,就是有的科目不平了
84784952
2023 02/20 21:27
我在想,我要不要一整年按照她的做完去年全年了,今年在调整
郭老师
2023 02/20 21:31
你把这个待抵扣全部在结转到转出为教增值税里面
84784952
2023 02/20 21:32
对哦,相反分录结转就平了
郭老师
2023 02/20 21:33
对的,是的,是这么做的。
84784952
2023 02/20 21:33
我明天试试,看看会不会有遗留的小尾巴。谢谢老师呢
郭老师
2023 02/20 21:36
可以的,可以看一下的
84784952
2023 02/21 15:08
解决了,谢谢老师
郭老师
2023 02/21 15:09
不用客气,工作愉快。
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