问题已解决
老师,我是物业公司(小规模),年末预收到次年的物管费10万元(未开票),这笔会分录该怎么做?
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速问速答那么假如这10
万元在12月开出了发票,仍然是作为预收款来入账吗?
2023 02/21 16:59
84784984
2023 02/21 17:17
老师,如果开出了发票,会计分录也是同上,不确认收入,同时也不确认应交增值税吗?
84784984
2023 02/21 17:25
那就是 借 银行存款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-增值税 ,然后汇算清缴时把这笔收入调减出来,是吗?
84784984
2023 02/21 17:32
明年分月从预收款里转出来确认收入吗?因为有收次年一年的,有半年的,几个月的
微微老师
2023 02/21 16:55
您好,借:银行存款
贷:预收账款
微微老师
2023 02/21 17:03
您好,如果开了发票,所得税上不确认收入,可以作为预收款
微微老师
2023 02/21 17:17
不一样,需要确定应交增值税的
微微老师
2023 02/21 17:27
您好,借银行存款 贷预收账款 贷应交税费-应交增值税(销项)
明年再确认收入
微微老师
2023 02/21 17:33
明年分月从预收款里转出来确认收入