问题已解决
上年暂估的材料,结转成本,损益结转了,今年拿到今年的发票怎么账务处理
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速问速答暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023 02/21 20:15
84785015
2023 02/21 20:18
我的材料都给领了,当年,进到主营业务成本,然后结转到本年利润了
易 老师
2023 02/21 20:21
同学您好,调主营业务成本与本年利润了
84785015
2023 02/21 20:21
具体咋做呢?
易 老师
2023 02/21 20:24
借:原材料红字,贷:应付账款红字
再冲借:主营业务成本
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
84785015
2023 02/21 20:28
不对吧,我主营,原材料都没有了,我还冲个什么呢?
易 老师
2023 02/21 20:45
这个只是差额没有差额的自然不存在,大额的通过以前年度损益调整的