问题已解决
会计交账需要注意那些交接问题和需要核对那些问题
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你好
做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接
需要核对每个科目的余额与实际情况是否相符
2023 02/22 12:48
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/22 12:49
你好,是之前的账务处理有什么错误吗?
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2023 02/22 12:51
你好,22年5月份销售收入少做了一笔,就需要补上
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2023 02/22 12:56
你好,在23年度上面补做
借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/22 12:58
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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2023 02/22 12:49
那之前结账的时候没有核对,现在需要做那些修改呀?
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2023 02/22 12:51
22年5月份销售收入少做了一笔
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2023 02/22 12:55
需要怎么处理呀?会计分录怎么做呀,在23年度上面做吗?
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2023 02/22 12:58
谢谢老师