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老师你好,我8月认证错了发票,11月份做了进项转出,我是不是要把8月份做的入库、结转库存那两艾分录在11月份做红冲就好了?

84785011| 提问时间:2023 02/22 17:08
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的,是这样的
2023 02/22 17:08
84785011
2023 02/22 17:12
就是把这两笔分录做红冲就好了是吗?老师
邹老师
2023 02/22 17:13
你好,是的,是这样的
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