问题已解决

老师收到房租专票,比如付半年房费取得专票67800(税率13%)付款取得专票时:借:预付账款60000元 应交税费进项税额7800元 贷:银行存款67800,当月计提借:管理费用10000元贷:预付账款10000元。 或者未付款收到专票借:长期待摊费用60000元应交税费进项税额7800元贷:应付账款67800元。分摊时借:管理费用10000元贷:应付账款10000元。对吗?

84785001| 提问时间:2023 02/22 17:13
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一休哥哥老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
亲爱的学员下午好,我看看
2023 02/22 17:26
一休哥哥老师
2023 02/22 17:27
您第一个分录:是不是可以改成预收账款
一休哥哥老师
2023 02/22 17:29
第一个分录,是预付账款,您是付款方
一休哥哥老师
2023 02/22 17:31
第二哥分录: 借:管理费用10000 贷:长期待摊费用10000 借 应付账款 贷:银行存款
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