问题已解决
请问 当月发生一笔费用 没回票呢 我要做费用 暂估 就直接 借 管理费用 贷 银行 就可以吧 等回来票 如果专票 再价税分离?
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速问速答你好,可以先做 预付账款 处理,取得发票再做价税分离计入费用
2023 02/22 18:26
84785031
2023 02/22 18:32
借 预付 贷 银行?
邹老师
2023 02/22 18:32
你好,付款的时候(还没有取得发票),是这样处理
84785031
2023 02/22 18:34
要是暂估方式呢? 不知道取得啥发票情况下
邹老师
2023 02/22 18:34
你好,暂估方式
就是发生费用的时候,先做暂估入账处理。
取得发票的时候,先把暂估入账的分录红冲,然后根据发票入账
84785031
2023 02/22 18:39
那就是按发生额 借 管理 贷 银行 回来票红冲 再价税分离入账?
邹老师
2023 02/22 18:40
你好,暂估方式,费用入账的时候 贷方是 应付账款—暂估
84785031
2023 02/22 18:41
做预付和应付 哪种可以降低股东权益?
84785031
2023 02/22 18:43
不对啊 如果按借 管理费用 贷 应付账款。那银行没体现?
84785031
2023 02/22 18:44
可以 借 应付 贷银行 吗?
邹老师
2023 02/22 18:45
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785031
2023 02/22 18:56
方法知道 就是暂估时候金额 不用价税分离吧
邹老师
2023 02/22 18:57
你好,暂估的时候,不需要做价税分离处理