问题已解决
老师你好,我暂估:借:管理费用-暂估 10万 贷:应付账款-暂估 10万 第二年汇算清缴我没有发票,只能交所得税,那我交完所得税,这个暂估账怎么处理呢?
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你好; 调增处理即可; 之前分录 做 红冲在按实际做 借管理费用 贷应付账款- 某供应商
2023 02/23 11:13
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84785023 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 02/23 11:14
我已经交税了,把原来做的暂估做负数是吧
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 11:17
你好; 是的; 就可以了。 你业务真实发生了的话; 最终还是要走管理费用去的