问题已解决

12月1日,蓝天公司收到L公司及M公司上月的欠款分别为90000元及100000元,并存入银行。12月2日,蓝天公司向N公司购入甲材料1000千克,根据验收入库的收料单第1801号,货款63600元尚未支付,而运杂费1400元已用银行支票付清。材料按实际采购成本转账。12月3日,蓝天公司发出甲材料1250千克,根据领料单第2802号,其中1000千克用于制造A产品,其余250千克用于其他材料。12月4日,蓝天公司开出支票支付上月应交税金11300元,及应付利润50000元,同时以现金225元支付零星管理费用。12月5日,蓝天公司开出支票支付上月应付H公司账款,并支付上月应付职工工资96000元。12月6日,蓝天公司购入乙材料500千克,根据验收入库的收料单第1802号,开出支票支付货款22500元。材料按实际采购成本转账。当月,蓝天公司还售出A产品750件给L公司,货款165000元尚未收取。

84785034| 提问时间:2023 02/23 18:42
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023 02/23 18:43
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