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其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,分录应该如何做?

84784980| 提问时间:2023 02/23 19:59
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是从其他应付款-单位往来的贷方,调整到 其他应付款-年金  的贷方,是这个意思吧 
2023 02/23 20:09
84784980
2023 02/23 21:15
是的。应该怎么写分录
邹老师
2023 02/23 21:17
你好 借:其他应付款-单位往来 贷: 其他应付款-年金 
84784980
2023 02/23 21:23
不用负数是吧?啥情况用负数,啥情况用借贷调账?
邹老师
2023 02/23 21:24
你好 借:其他应付款-单位往来 贷: 其他应付款-年金  都是正数 用负数,通常是对之前的分录冲销。 借贷调账,通常是之前入账科目或者金额错误 
84784980
2023 02/23 21:34
谢谢老师
邹老师
2023 02/23 21:35
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
84784980
2023 02/24 08:24
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,应该如何调整?
邹老师
2023 02/24 08:24
你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢?
84784980
2023 02/24 08:28
是否需要一致调整?
邹老师
2023 02/24 08:28
你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢? 麻烦给个正面回复
84784980
2023 02/24 08:47
都得冲吧?要不会不会不平?
邹老师
2023 02/24 08:48
你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢? 麻烦给个正面回复
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