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老师您好,月底进项税和销项税怎么结转,处理分录怎么做呢

84784979| 提问时间:2023 02/24 08:26
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您月末应交税费应交增值税期末是正数还是负数?
2023 02/24 08:32
84784979
2023 02/24 08:36
老师,没有认证进项,以前有留抵,有加计抵减,本月用到了上月留抵,以前加计抵减,我怎么做分录呢
小林老师
2023 02/24 08:39
您好,若有留抵,月末,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
84784979
2023 02/24 08:42
老师,没有没留抵呢
小林老师
2023 02/24 12:08
您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费-未交增值税
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