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老师,2022年11月份支付的2022年7月-2023年7月份的物业费。做预付账款摊销的话,应该在11月份支付的那个月补摊销7-10月份的,还是说,就在11月份支付的那个月开始摊销至2023年11月份呢?

84784987| 提问时间:2023 02/24 10:43
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
应该在11月份支付的那个月补摊销7-10月份的
2023 02/24 10:44
84784987
2023 02/24 10:52
老师,那支付的时候,计入预付账款的那个金额是按照含税的计入的。那预付账款就相当于多计入了税额的部分,需要调整预付账款入账的金额吗?
东老师
2023 02/24 10:53
这个肯定是需要调整的。
84784987
2023 02/24 11:22
老师,我在1月份调整吗?摘要怎么写?
东老师
2023 02/24 11:23
摘要就写调整某笔会计分录就行
84784987
2023 02/24 11:28
老师,这样做吗?
东老师
2023 02/24 11:29
没错了,就是这么做账的。
84784987
2023 02/24 12:45
老师,那发票是放在2022年11月份支付物业费那笔的后面,还是放在我在今年1月份调整预付账款金额的那笔凭证后面呢?
东老师
2023 02/24 12:45
放在调整后面的就行了
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