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之前分录如下,科目记错了,如何调整到其他应付款-年金呢?

84784980| 提问时间:2023 02/24 11:04
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胡芳芳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
同学你好,是需要从其他应付款-单位转到其他应付款-年金吗?
2023 02/24 11:05
84784980
2023 02/24 11:09
是的,应该怎么调整
胡芳芳老师
2023 02/24 11:17
你之前已经把其他应付款-单位这一笔结转了,现在账上是没有这个余额的,更正的意义不大。 如果你要更正 借:其他应付款-单位 -407.88 其他应付款-年金 407.88 贷:其他应付款-年金 407.88 其他应付款-单位-407.88
84784980
2023 02/24 11:19
调整是想让其他应付款-年金这块的余额更正。
胡芳芳老师
2023 02/24 11:23
同学,你是需要体现其他应付款-年金存在余额407.88元?
84784980
2023 02/24 11:30
是的。核对年金的余额的
胡芳芳老师
2023 02/24 11:34
那之前怎么做了两笔分录呢,通过银行存款都已经结平了其他应付款-单位。现在要体现年金余额407.88,就只能和银行存款勾稽了,借银行存款  贷其他应付款-年金。但是又收不回来银行存款
84784980
2023 02/24 12:10
之前记错科目了,不牵扯银行。我就想其他应付款-单位往来 和 其他应付款-年金 进行调整的
胡芳芳老师
2023 02/24 13:49
那可以,就直接一借一贷就行
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