问题已解决
老师,我们涉及18年的发票,现在税务局稽查查补,我们补缴了税款,对于18年的账务没做任何处理,没有做进账转出等等,当时就直接计入进账税,现在对于稽查查补的增值税,如何进行账务处理?
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你好
税务稽查补缴的增值税会计分录
1、稽查查账需要补交以前年度的增值税,会计分录是:
补计提:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
支付时:
借:应交税费-增值税检查调整
贷:银行存款
2023 02/24 11:24
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2023 02/24 11:40
应交税费,增值税检查调整过不过应交税金,未交增值税科目?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 11:52
你好 是的 直接上面科目就对
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2023 02/24 12:29
那上面科目,把增值税检查调整转到未交增值税,未交增值税再到银行存款,这样对不对?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 12:48
不对,检查调整是上面科目
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2023 02/24 14:09
好的,谢谢
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 14:15
你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
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2023 02/24 15:59
老师,我们还需要做进项转出不?报表需要更正不?
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2023 02/24 16:01
增值税检查调整,贷方,表示进账减少,调增的进账税额转出,
是不是用增值税检查调整科目直接入账,交钱,增值税附表二就不用做进账转出处理了?也不用更正报表了
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 16:10
直接检查交税的,没有进项转出,不用填写附表二。