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老师你好,企业所得税汇算清缴那块,是不是账上做了业务招待费,不管金额多少,都要做调增的?
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速问速答你好; 不是的 ; 只要不超过标准; 就可以 税前扣除的; 超过了就得调增的
2023 02/24 12:20
84785011
2023 02/24 12:23
我怎样知道我超标还是没超标呢?因为看了去看的企业所得税汇算清缴的表格,都有调增的。开票金额:194,546.58元,账上业务招待费是:577元,但是在调增表上调增了:230.8元。是怎么回事呢?
meizi老师
2023 02/24 12:24
你好; 看不含税收入金额 *千分之五 和你 577*60%来比较 ; 哪个金额小就税前扣除哪个; 差额去调增
84785011
2023 02/24 12:26
那就是说账上做了业务招待费都会有调增的是吧?
meizi老师
2023 02/24 12:26
你好; 账上正常做招待费; 汇算的时候超过比例调增
84785011
2023 02/24 12:29
好像不管怎样都会超过比例的,看不含税收入乘千分之五,还是账上金额乘百分之六十,都是会有调增金额的
meizi老师
2023 02/24 12:31
你好; 超过了就调整即可; 你自己先 计算下两个金额; 在考虑是否调整