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出口退税发票,已经勾选认证之后,需要开具红字信息表时,是否选择未抵扣?我申报报表时候需要怎么填报?

84785018| 提问时间:2023 02/24 15:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你看下你选择了未抵扣它可以的吧
2023 02/24 15:48
郭老师
2023 02/24 15:48
我们这边是不可以的,这个需要退税,勾选申请退回,退回去之后把这个发票退给对方,让自己方自己开红色信息表,然后再红冲重新开给你。
84785018
2023 02/24 15:58
哪里有勾选申请退回?让他们自己开红字信息表吗?
郭老师
2023 02/24 16:07
首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退(免)税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上 最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示,将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了 是
84785018
2023 02/24 16:19
但是有一张发票我还没有申报退税,也是可以的吗?
郭老师
2023 02/24 16:20
哦,开错了吗?只要开错了都可以的。
84785018
2023 02/24 16:24
之后在增值税发票综合服务平台上,我还需要做些什么?
郭老师
2023 02/24 16:26
哦,不需要操作什么的。
84785018
2023 02/24 16:29
那红字信息表是我出还是销售方出?选择未抵扣就可以了吗?到时候我申报如图老师说的就可以了吗
84785018
2023 02/24 16:30
这样说的
郭老师
2023 02/24 16:30
可以的,可以这么做的。
84785018
2023 02/24 16:34
老师,我总结一下: 首先在电子税务局进行进货凭证信息回退申请,审核通过后。 第二步用税控盘申请红字信息表,选择未抵扣。 第三步把发票抵扣联给销售方。然后收到销售方的负数发票和正数发票,再进行入帐和申报退税?
郭老师
2023 02/24 16:38
你好,你申请了信息表,这个发票不用退给对方的,自己留着就行。如果你不申请,让销售方自己申请的情况下,这个发票可以退回。
84785018
2023 02/24 16:40
好的,老师再问您一句,我红字信息表申请的时候是未抵扣吧,我们这边死了需要凭证回退的
郭老师
2023 02/24 16:42
对的,是的,是未抵扣。
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