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当月抵扣当月转出的进项税转出,应该怎么做分录呢

84785018| 提问时间:2023 02/24 15:42
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好借成本费用,贷进项转出 
2023 02/24 15:43
84785018
2023 02/24 15:48
我是当月抵扣了,一张福利费发票,然后我又想当月做转出。我做,借,福利费, 进项税,贷,银行存款,然后做进项转出,借,进项税转出,带进项税,对吗
玲老师
2023 02/24 15:56
你好 不对   借,福利费, 进项税,贷,应付职工薪酬,贷 管理费用,贷进项转出 
84785018
2023 02/24 15:59
如果是招待费呢,怎么处理?
玲老师
2023 02/24 16:04
你好  借,招待费  , 进项税,贷,银行  ,贷 招待费 ,贷进项转出 
84785018
2023 02/24 16:08
到时候进项税结转,做借,应交税金-转出未交增值税 贷,进项税。 进项税结转做借进项税转出,贷:应交税金-转出未交增值税
84785018
2023 02/24 16:08
还有上面的贷,招待费我看不懂
84785018
2023 02/24 16:10
应该两个都是借,招待,然后最后一步的招待的意思是,把转出的进项税的金额也转入招待中,是这个意思吧
玲老师
2023 02/24 16:11
借招待费那个我复制错误了。
84785018
2023 02/24 16:12
老师,那我结转进项和进项税转出的分录对的
玲老师
2023 02/24 16:13
对,这样操作是正确的
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