问题已解决
老师我们有A、B两家公司,B是A的供应商,去年12月份B发了货给A,A在账面形成了应付,但是由于做A公司账的财务搞错了,把这次应付做成了应收,还开票给了B公司,这个账怎么调?
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速问速答我,你好,当时的分路怎么做的?
2023 02/24 16:58
84784958
2023 02/24 17:02
A公司当时付款给了B公司,账务处理如下:
借 应付账款 B公司
贷 银行存款
但是A公司把这笔应付款的金额开票给了B公司,然后现在的账务处理如下:
借 应收账款 A
贷 主营业务收入
84784958
2023 02/24 17:04
A公司当时付款给了B公司,账务处理如下:
借 应付账款 B公司
贷 银行存款
但是A公司把这笔应付款的金额开票给了B公司,然后现在的账务处理如下:
借 应收账款 B
贷 主营业务收入
郭老师
2023 02/24 17:04
借应付账款,贷应收账款。a公司。
84784958
2023 02/24 17:08
不明白这个处理是什么逻辑?老师,能解释一下吗,现在的账是应付账款b公司也在借方,应收借款B公司也在借方
84784958
2023 02/24 17:09
老师,你看我最后写的那个分录
郭老师
2023 02/24 17:09
同一个客户用一个往来科目,你这是挂了两个科目。
84784958
2023 02/24 17:14
是呀,本来B是A的供应商,B向A发了过,A收到货后就做了笔应付的账
借 应付账款 B公司
贷银行存款
但是由于A公司的开票员又把这次货款开发票给了B公司,发票是找税务局代开的,A公司代理记账的会计就把这笔货款又做成了收入分录
借 应收账款 B
主营业务收入 B
现在要怎么办
郭老师
2023 02/24 17:17
那你把这个应收账款红冲了不就可以了,借应付账款B公司,贷应收账款b公司。
郭老师
2023 02/24 17:17
那样的话,这个余额都在应付账款里面