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员工报销差旅费补付现金会计分录处理,附报销流程
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速问速答员工报销差旅费补付现金会计分录处理过程如下:
1. 员工准备并提交报销申请,包含差旅费的支出情况、发票、出差记录等相关资料;
2. 会计核实费用的真实性和合理性,并记录报销申请;
3. 准备补付现金凭证,记入财务会计凭证,会计师审核通过之后可以进行现金支付;
4. 向员工发放补付现金,同时记录费用支出明细;
5. 收集相关费用凭证,并进行登记,作为会计账簿的依据。
拓展知识:报销流程中的现金支付,除了补付现金外,还可以通过转账或者支票的方式进行支付,需要根据实际情况灵活选择。
应用案例:比如一家企业要报销员工出差费用,可以采用补付现金的方式支付,此时,会计人员需要准备相关会计凭证,记录费用支出明细,再发放现金给员工,并收集相关费用凭证,做好登记备案。
2023 02/24 17:30