问题已解决

老师,请教一下,我们是制造业,我们2019年销售了一台产品400万,为了收回尾款,经与客户协商后,2023年2月又给了客户一台新设备,1、同时新设备收费60万元 + 2、收到旧设备客户退回我们,问:收到旧设备,并且旧设备不能使用,全部作报废,请问这个旧设备的账务怎么处理?

84785031| 提问时间:2023 02/26 18:16
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好, 1、旧设备已没有使用价值,就不需要入账。 2、把销售的新设备按销售设备作账务处理。
2023 02/26 18:19
84785031
2023 02/26 18:23
如果有部分核心大件,能够使用,怎么入账呢?
立峰老师
2023 02/26 18:31
根据抵减的新设备价值 借:原材料 贷应收账款
84785031
2023 02/26 18:47
不是这样。我收到旧设备,应该是:借:库存商库,贷:***
立峰老师
2023 02/26 18:49
这个旧设备,他们会白还给我们吗?
立峰老师
2023 02/26 18:49
我的意思是,你看下合同,是不是以旧换新,所以新的设备优惠
84785031
2023 02/26 19:24
是,旧设备全部退回,我们新设备给人家,也不是按市场价来收,而只是收取一点点,意思一下而已
立峰老师
2023 02/26 19:38
嗯,所以说,可以理解为新设备的价格含有这个价钱。 建议,新设备按平常的平均价计算,然后收回的旧设备冲减应收账款处理。
84785031
2023 02/26 19:40
现是按平均价来计算,但是,收回的旧设备冲减应收款,这没有理解
立峰老师
2023 02/26 19:44
同学你好,原来一台设备200,还有没20万没有收回来,双方协商说这部分钱不用还了,给你的 旧设备拉回去,再给个新设备。 收回旧设备在这中间,是有价值的,作价多少,你就借库存商品多少  贷应收账款,或者根据合同给人家钱写到贷方就可以。
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