问题已解决
你好老师 我们是检车行业 我们现在给予一家公司每张车10元的优惠 下个月月底结清 本月用应收账款这个科目 请问 现在项目要怎么处理啊 每张车10元少 应收账款就不对了
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借销售费用,贷预收账款。
2023 02/27 13:49
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2023 02/27 13:50
不用应收这个科目吗
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2023 02/27 13:50
你好,你和对方之间的往来科目用的是应收还是预收?如果没有的话,用预收账款,如果你之前做过应收账款的话,还是做应收账款里面,借销售费用,贷应收账款。
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2023 02/27 13:56
我用的是应收 现在给予折扣 以前是当月借:应收账款 贷:主营 下个月收回款项冲应收 现在这个应收账不平
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/27 13:58
借销售费用,贷应收账款做这个里面。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/27 13:58
哈鹅做到这个里面的。
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2023 02/27 13:59
差额做到这个里面的
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2023 02/27 14:02
我们好像不给用销售费用这个科目 我们只可以用管理费用 和主营业务成本这两个科目
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2023 02/27 14:02
可以用这管理费用吗
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2023 02/27 14:03
或者财务费用?
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2023 02/27 14:06
好,没有销售费用的,可以做到管理费用。
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2023 02/27 14:06
管理费用下面明细用什么呢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/27 14:06
即科目可以写赠送或者是优惠。