问题已解决

请问一下我们那个就是之前的外账是错的,就今年1月-9月的,我全部重新做了,现在老板又拿出来非常多的从去年11月-今年10月的各种发票来让报销入账,这些票据该怎么处理呀

84784961| 提问时间:2017 10/25 10:52
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淑女老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你也可以入账,但是这些票据入到今年属于跨期费用,是不允许税前抵扣的。
2017 10/25 10:53
84784961
2017 10/25 10:57
哦,老师,那我既然把账都重新做了,那我想把他对应的票据入到对应的月份中去,这个可以吗
淑女老师
2017 10/25 11:03
不建议这样做,因为你这样做的话,账务和税局报表就不一致了
84784961
2017 10/25 11:05
@张淑丽老师:老师,那您的意思我还是不要改动之前的账,是吗,可我后面这些票据该怎么办,现在是不是只能入8.9.10月份的费用票了
淑女老师
2017 10/25 11:07
规范上,是这样的。后面的票据你入账也可以,但是不让所得税前扣除。等于你的票据属于真实,不合规
84784961
2017 10/25 11:10
@张淑丽老师:老师,那我就把8.9.10月份的账先入进去,其余的票不管能不能用都全部入进去,明年再纳税调整可以不
淑女老师
2017 10/25 11:15
恩,是明天做所得税汇算时进行纳税调整的
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