问题已解决
最近有一笔用于出口退税的发票,已经认证稽核,在办理出口退税的时候发现单位有误,导致无法退税,随即办理了进货凭证信息回退,已经审核通过了,请问老师之后再如何操作?我想让销售方开具红字发票,然后重开,但是具体该如何操作?被回退回来的发票还是认证过的吗?不懂这一方面的内容,烦请老师指导下,谢谢
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速问速答同学你好
你们勾选了那你们得申请红字发票信息表然后销售方开红字发票
2023 02/27 15:27
84785038
2023 02/27 15:32
老师,那这个被回退的发票它目前的状态还是属于被认证过的对吗?在开具信息表时是勾选已经抵扣还是选择没有抵扣?我在税务系统查不到它在出口退税系统上了
84785038
2023 02/27 15:36
我还有疑问就是,这个出口退税用的发票应该是选择没有抵扣对吧?因为本来就是用来退税用的,不是用于进项税抵扣的
朴老师
2023 02/27 15:37
同学你好
对的
外贸企业的话进项不能抵扣
84785038
2023 02/27 15:46
那我就按照购买方 点击未抵扣,然后开具红字信息表,然后给到销售方对吗?让他们开具红字发票后,再重新开具发票对吗?如果这个操作是对的,那请问,这个红字信息表要下载下来给到销售方吗?有没有格式要求?
朴老师
2023 02/27 15:55
同学你好
对的
再重新开发票就可以
84785038
2023 02/27 16:01
谢谢老师的耐心指导非常感谢
朴老师
2023 02/27 16:04
同学你好
满意请给五星好评,谢谢
84785038
2023 02/27 16:16
抱歉老师还有最后一个问题,在开具这个红字发票信息时,我选择的增值税额情况是:未抵扣,对吧?
朴老师
2023 02/27 16:25
同学你好
你勾选了未抵扣吗
84785038
2023 02/27 16:27
对的老师,我勾选了未抵扣
84785038
2023 02/27 16:27
这样是错的吗?
朴老师
2023 02/27 16:30
同学你好
是对的
你选择购买方然后再选择未抵扣