问题已解决
我们是外贸企业,所属期1月份认证了退税进项发票,现在已经稽核了,但是1月份的增值税申报附表二上面忘了填待抵扣进项税额了,所属期2月份申报的时候我能再给他填上吗?怎么填?
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速问速答你好,你看下你能填写上吗?因为他有比对的,在26到28,还有35栏里面。
2023 02/27 16:30
84784988
2023 02/27 16:52
这个图片是我1月份认证的退税进项,上面这个图片是增值税附表二也是1月份的,当时忘记填了退税进项的数据,我2月份申报的时候可以填上这个退税进项的数据吗?填到哪一行里面呢?
郭老师
2023 02/27 16:56
一月份认证的就应该在二月份申报,是认证的次月申报,他不看所属期
26到28还有35栏附表二。
84784988
2023 02/27 17:22
附表二35栏不是内销填的当月认证的进项吗?
郭老师
2023 02/27 17:24
虽然填写到35栏,但是你又填写到了26栏,最后不影响的,你就这么填写就行。