问题已解决

老师:上个月供应商给我们公司开了一张专用发票,我已认证抵扣,但是因为一些原因供应商这月红冲了这张发票,那么我申报这月增值税时关于这张被红冲的已认证的发票具体该怎么操作呀!??

84785011| 提问时间:2023 02/28 07:54
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,填写在附表二的进项税和转出里面。
2023 02/28 07:55
84785011
2023 02/28 07:57
只需要填写附表二,不需要再操作其他的吧?
东老师
2023 02/28 07:57
对,其他的不需要再操作了
84785011
2023 02/28 07:58
那附表二是填写不含税金额还是填写税额啊?
东老师
2023 02/28 07:59
这个你填写税额就可以。
84785011
2023 02/28 08:02
老师还是这个原因导致我给客户也得红冲一张发票,我红冲后那次月我申报纳税时关于我红冲的这张销项票又该怎么操作?怎么填啊?
东老师
2023 02/28 08:03
这个就是你正常填写在收入里面,只是填写你正数和负数相比以后的金额。
84785011
2023 02/28 08:06
就是收入填正数发票金额减去红字发票金额的余额对吗?
东老师
2023 02/28 08:07
对,没错,填写的就是这个金额。
84785011
2023 02/28 08:09
不需要其他别的操作了?
东老师
2023 02/28 08:09
对,申报的时候就是这么填
84785011
2023 02/28 08:13
如果本月开有正数发票也开有负数发票,那么税控盘统计表中最下面的两行是不是就是正数和负数相加的余额,把这余额填在申报表中是不是就可以了?
东老师
2023 02/28 08:14
对的,按照下面汇总的申报就行
84785011
2023 02/28 08:17
老师:如果客户上个月发货1000个商品,我票上个月都已经给他开好了,那么他这月要退200个商品,那么我怎么给他开负数发票啊?
东老师
2023 02/28 08:18
具体开票步骤我没具体开过呢
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