问题已解决
请问前两个月我们的进项超过了销项,导致预交的税款全部在本期应补退税额那一列去显示负数了,留抵税额那一栏就少了本期预交的税额,现在我们销项大于进项了,那前面我们认证的申报表上面出现本期应补退税额的增值税我们还能抵扣吗,能不能不退税直接抵扣啊,退了税然后又交,好麻烦
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速问速答你好,当月应纳税额是0,预交的增值税是需要办理退税的
2017 10/26 18:06
请问前两个月我们的进项超过了销项,导致预交的税款全部在本期应补退税额那一列去显示负数了,留抵税额那一栏就少了本期预交的税额,现在我们销项大于进项了,那前面我们认证的申报表上面出现本期应补退税额的增值税我们还能抵扣吗,能不能不退税直接抵扣啊,退了税然后又交,好麻烦
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