问题已解决
老师您好,新厂,原一些原料做试机使用,样品出来也不开票也不销售,只是样品给客户,如何写分录?



同学
你好
借销售费用-样品费 贷库存商品 应交税费-增值税
2023 02/28 13:32

84784983 

2023 02/28 13:37
老师那领用原材料的分录怎么写,我直接放在研发支出可以吗?因为我们这个产品要工厂做很多试验后才能做出样品。

星河老师 

2023 02/28 13:40
同学
这个可以作为研发支出,贷原材料

84784983 

2023 02/28 13:45
老师您好因为是新工厂生产初期很多产品生产还是不成熟,老师那做研发支出,如何写分录呢?我还要单独列一张表明细吗?还用每月分摊吗?老师能写个详细分录吗?

星河老师 

2023 02/28 13:48
同学,
你好 这个是这样。
这个不需要要摊销 因为没有形成无形自产。
借 研发支出-费用化
贷 原材料

84784983 

2023 02/28 13:51
老师那购进时的进项税,是不是也不能抵扣了,购进的是农产品,老师您上边的分录就做一笔可以了吗?

星河老师 

2023 02/28 13:52
同学
你好 购进得农产品是计算抵扣得还是 发票认证抵扣得呢?

84784983 

2023 02/28 16:39
开的是普票,税额是免税,我也不大明白是什么抵扣,如果我放在研发支出里这税额可以抵扣吗?

星河老师 

2023 02/28 16:44
同学
你好 这个是计算抵扣的。
不列支在研发支出里面。

84784983 

2023 03/01 10:31
老师您好比如农户发票金额是2900,那税额是多少?

星河老师 

2023 03/01 12:59
同学。
你好,这个计算抵扣的税率是百分之九。
也就是2900乘以百分之九得到税额。