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生产型出口企业(免抵退),其中有一项是免税,对应的进项税额转出怎么计算?
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速问速答您好!当期免、抵、退税不得免征和抵扣税额=(当期出口销售额-当期内销销售额)×(征税率-退税率)
2023 03/01 10:14
84784948
2023 03/01 10:36
老师,不是全部免税,是其中一部分免税,其他还是免抵退,这免税的部分进项税额转出怎么计算?
廖君老师
2023 03/01 10:50
您好!那无法准确划分不得抵扣的进项税额,应按照公司认为合理的方法进行分摊,比如按应税和免税销售额按比例计算
84784948
2023 03/01 11:05
按照:当期免税销售额/(当期出口销售额%2b当期内销销售额)*当期进项税额?
廖君老师
2023 03/01 11:11
您好!我也是这么理解的,所有的销售不是出口就是内销,看免税占比多少计算了
84784948
2023 03/01 11:15
老师,这么算是可以的是吗?可以单纯的用出口免税销售额*13%(一般退税率)吗?
廖君老师
2023 03/01 11:18
您好!我觉得不太好,进项转出多了嘛,出口的销售额和买进材料相比,肯定是增值了的,这样算出来是不是多转出了啊,按比例比较合适嘛
84784948
2023 03/01 11:31
好的,谢谢老师
廖君老师
2023 03/01 11:35
您好!希望以上回复能帮助你,如有疑问,我们继续沟通哈~ 感谢您五星好评哦~
84784948
2023 03/01 14:03
老师,这个免税是2022年度开票的,当时开票是0%,2023年度红冲了之前开的票,按照“免税”开票的,相对应的账改怎么做?例如:2022年度做账是:借:应收账款-某某公司 100元,贷:主营业务收入 100元。2023年度红冲这发票重新按“免税”开票的。
2023年度红冲2022年度开过的发票做账:
1、摘要:红冲出口销售开票(开票有误)
借:应收账款-某某公司 -100元
贷:主营业务收入 -100元
2、摘要:出口销售开票(免税)
借:应收账款-某某公司 -100元
贷:主营业务收入 -100元
3、摘要:出口免税进项税额转出
借:主营业务成本 20元(假如是20)
贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 20元
老师请帮忙看下涉及跨年度红冲发票及进项数额转出对不对?麻烦指正,谢谢
84784948
2023 03/01 14:04
老师,这个免税是2022年度开票的,当时开票是0%,2023年度红冲了之前开的票,按照“免税”开票的,相对应的账改怎么做?例如:2022年度做账是:借:应收账款-某某公司 100元,贷:主营业务收入 100元。2023年度红冲这发票重新按“免税”开票的。 2023年度红冲2022年度开过的发票做账: 1、摘要:红冲出口销售开票(开票有误) 借:应收账款-某某公司 -100元 贷:主营业务收入 -100元 2、摘要:出口销售开票(免税) 借:应收账款-某某公司 100元 贷:主营业务收入 100元 3、摘要:出口免税进项税额转出 借:主营业务成本 20元(假如是20) 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 20元 老师请帮忙看下涉及跨年度红冲发票及进项数额转出对不对?麻烦指正,谢谢
廖君老师
2023 03/01 14:19
您好!第2笔出口发票开票(免税)为啥是-100啊,第1笔红冲了去年的是-100能理解
84784948
2023 03/01 14:27
老师,我写错了,第二笔是正的100元
2023年度红冲2022年度开过的发票做账:
1、摘要:红冲出口销售开票(开票有误)
借:应收账款-某某公司 -100元
贷:主营业务收入 -100元
2、摘要:出口销售开票(免税)
借:应收账款-某某公司 100元
贷:主营业务收入 100元
3、摘要:出口免税进项税额转出
借:主营业务成本 20元(假如是20)
贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 20元
老师请帮忙看下涉及跨年度红冲发票及进项数额转出对不对?麻烦指正,谢谢
廖君老师
2023 03/01 14:29
您好!我觉得也是这么处理的
84784948
2023 03/01 14:32
涉及跨年度的不需要用“以前年度损益调整”或者直接“利润分配-未分配利润”科目吗?
廖君老师
2023 03/01 14:36
您好!我认为开红冲发票是很正常的事情,已经在账务上处理了,不用调以前年度吧,您是金额非常大吗?我们也经常有退货红票,但没有调以前年度
84784948
2023 03/01 14:54
金额不超过5000元,进项税额转出也不用调吗?
廖君老师
2023 03/01 15:00
您好!这么小的金额,我认为不用调以前年度了
84784948
2023 03/01 15:09
好的,感谢老师解答
廖君老师
2023 03/01 15:13
您好!希望以上回复能帮助你,如有疑问,我们继续沟通哈~ 感谢您五星好评哦~