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不收汇的样品,有一部分出口日期在2022年的票在2023年开票,这个账可以返回去补在2022年吗 如果在2022年做,那税怎么报呢,账务和申报就不一致了,这种情况怎么弄呢

84785029| 提问时间:2023 03/01 12:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你的增值税能修改吗?
2023 03/01 12:17
84785029
2023 03/01 13:37
不是的老师 本来是22年的 但是在23年开票 那我计入22年 那我申报税怎么报呢
84785029
2023 03/01 13:38
出口的,基本0申报,有出口退税那部分的附加说 那我账是22年 发票是23年 这怎么办呢
郭老师
2023 03/01 13:39
你打算做到哪一个月,做到去年的话,你在去年能申报了增值税吗?你要调整的话,增值税销售额和所得税的销售额都得一致,你要做去年的收入就应该用以前年度损益调整来做,然后你申报之前的申报表。
84785029
2023 03/01 13:51
老师我想计入去年 那发票是今年 出口的,基本0申报,有出口退税那部分的附加说 那我是要更改去年申报的 是吗
84785029
2023 03/01 13:52
还有一个不明白 我想计入去年的话 那今年系统不是按开票的数出来的吗,那是不是也的改?
郭老师
2023 03/01 13:53
对的,是的,可以做无票收入不是吗?
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