问题已解决

之前有留抵进项税,当时是做借:转出未交增值税,那这个月做为抵扣一部分金额了,也不用交税,那分录是写,借:应交税费-增值税-销项税贷:应交税费-转出未交增值税,是这样做吗

84785013| 提问时间:2023 03/01 15:36
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 03/01 15:37
84785013
2023 03/01 15:39
不是哦,我本期有销项,进项是之前留抵的,抵完留抵进项税额后也不用交税哦
家权老师
2023 03/01 15:42
不用交税就不做任何分录
84785013
2023 03/01 15:48
那我本期扣除一部份之前留抵的进项税额了呢
家权老师
2023 03/01 15:51
按前边说的步骤,先计算哈
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~