问题已解决
之前有留抵进项税,当时是做借:转出未交增值税,那这个月做为抵扣一部分金额了,也不用交税,那分录是写,借:应交税费-增值税-销项税贷:应交税费-转出未交增值税,是这样做吗
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速问速答月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2023 03/01 15:37
84785013
2023 03/01 15:39
不是哦,我本期有销项,进项是之前留抵的,抵完留抵进项税额后也不用交税哦
家权老师
2023 03/01 15:42
不用交税就不做任何分录
84785013
2023 03/01 15:48
那我本期扣除一部份之前留抵的进项税额了呢
家权老师
2023 03/01 15:51
按前边说的步骤,先计算哈