问题已解决

老师,今天报税,发现开出的6%的服务发票的税额没有进到主表中,为什么呢,主表的销项税额只体现了13%票的税额,怎么才能让它也体现到主表中?采集发票时我都是选了一般计税,并没有选免税啊

84785009| 提问时间:2023 03/01 18:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你是不是差额交税的?
2023 03/01 18:51
郭老师
2023 03/01 18:51
如果不是的话,附表三,你怎么申报了差额?
84785009
2023 03/01 18:54
我没有申报差额呀,那附表三我应该怎么填?
郭老师
2023 03/01 18:55
附表三第一列填写加税合计就可以的,后面的扣除项目不要填写啊。
84785009
2023 03/01 18:55
6%的应税服务不是应该要填到附表三中吗?不填不让我进到下一张表哦
郭老师
2023 03/01 18:56
你好,附表三第一列填写销售额的价税合计,后面的扣除不要填写 第二列开始不要填写,这个懂吗?
郭老师
2023 03/01 18:56
填写了实际抵扣金额,这不就是差额交税啦?
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