问题已解决

老师,请教下,我们有一单设备的和附带了编程和测试这么一个技术服务,销售合同是分开列明的,统一含税13%,技术服务费原本税率6%,是不是只要要在赋税码的时候修改税率就可以了?还是开票的时候修改?

84785025| 提问时间:2023 03/02 07:07
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好,合同、开发票和做账都要分开列示才可以。
2023 03/02 07:08
84785025
2023 03/02 08:55
老师,不太明白你的意思,我们的合同是分了两行,一行设备多少钱,一行编程、服务多少钱,合同总价旁边注明含税13%,我也跟销售确认过,这单是随同设备一起的服务费,也按13%(单独的技术服务是按6%),也就是这个合同的技术服务费也是13%,多交税,税务应该不会不同意吧,那开票的税率是在开票页面修改成13%就行吗?不需要在赋税码的时候动吧?
立峰老师
2023 03/02 09:44
同学你好,如果是一个总的业务,同时结束属于混合销售按13%。如果是两个不同期间履行的业务,技术服务费按6%
立峰老师
2023 03/02 09:45
如果是属于前者,可以把税率改成13%
84785025
2023 03/02 12:39
好的,谢谢老师
立峰老师
2023 03/02 13:18
客气了(≧∇≦),如果满意可以五星评价哈,谢谢
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