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有一笔增值税专用发票的销项负数,填增值税申报表时,应该怎样填写

84784971| 提问时间:2017 11/01 09:07
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,按正数减去负数之后的金额在附表一的收入,税额栏次填写
2017 11/01 09:07
84784971
2017 11/01 09:09
没有正数,只有一笔负数
邹老师
2017 11/01 09:10
你好,一笔负数收入会导致你无法申报的
84784971
2017 11/01 09:13
老师那要怎样处理才行,能以后有了收入在申报行不行
邹老师
2017 11/01 09:14
你好,正数收入超过负数收入才可以开具负数发票 按正数减去负数之后的金额在附表一的收入,税额栏次填写
84784971
2017 11/01 09:16
这张专票只有作废了,这是上月发生的业务,那怎样作废了,专票还在公司,没有给客户
邹老师
2017 11/01 09:16
你好,作废就按0申报就是了
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