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老师,我们是销售方,4月份专票第一联我们会计做账了,2.3联拿回来了,对方没有抵扣,请问,如何红冲发票呢?不会,是uk,我不会具体的操作步骤

84784994| 提问时间:2023 03/02 11:14
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
红冲发票是指在发票上登记了错误或者遗漏,或者已经开具了重复发票时,发票原件以及副本上都要进行红字修改,以表明有红冲发生。具体操作步骤如下: 1. 向税务机关申请红冲发票,根据申请情况,税务机关会发放一个红冲发票申请凭证; 2. 销售方根据红冲发票申请凭证,在发票原件和副本上分别做出红冲标记,内容包括:发票号码、发票代码、发票金额; 3. 向税务机关提交发票原件和副本; 4. 税务机关确认后,发放红冲发票确认凭证,发票红冲完成。 以上就是红冲发票的操作步骤。需要注意的是,红冲发票完成后,应当将发票原件和副本保存起来,以备在查账或者税务调查时使用。 拓展知识:红冲发票是指发票已经开出后,由于金额、备注等信息有误,可以通过红冲发票的方式进行金额修改。红冲发票不仅可以加快发票核销速度,而且可以避免发票金额误差带来的税收风险。
2023 03/02 11:27
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