问题已解决

我公司增值税留抵退税退了1000多万,后发现有76000元的进项不能抵扣,做更正转出了,但是4月份要求把这76000元做转出,要填在哪个表里

84784981| 提问时间:2023 03/02 12:02
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
首先,我们要把76000元的进项转出,需要在增值税专用发票中填写,要选择“更正发票”进行填写,其次,根据发票类型和发票内容,应填写正确的发票代码和发票号码,如果购买方是免税的,则发票代码为0000,发票号码为00000000;最后,根据更正发票的内容,填写相应的“被更正发票代码”、“被更正发票号码”、“被更正原因”、“被更正金额”等内容,最后将填写完毕的更正发票提交给税务机关审核备案。 拓展知识:增值税专用发票由国家税务总局规定字号、内容和编号,并由按照规定使用的税控设备打印,主要用于税收征管规定的纳税人发票记录及抵扣报销用途。
2023 03/02 12:12
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~