问题已解决
老师 我们收到一份发票型号填写错误,但是上月已经抵扣了,然后我们就填写了红字信息表并上传,让对方开具了负数发票,这样填写增值税申报表的时候应该把金额填在哪一栏呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,附表二开具的红字信息表一栏里面。
2023 03/02 15:20
84784958
2023 03/02 15:26
是第20栏这里吗?
郭老师
2023 03/02 15:28
对的,是的,是这么做的。
84784958
2023 03/02 15:41
金额是填写负数吗老师?
郭老师
2023 03/02 15:48
你好,你填写复数看一下能填写了吗?这里应该是填写正数。
84784958
2023 03/02 15:49
能填负数
郭老师
2023 03/02 15:52
可是这里不填写负数的,填写正数,需要进项转出,需要交税的。
郭老师
2023 03/02 15:52
你填写了应该是保存不了,可以试一下的。
84784958
2023 03/02 16:50
是提示不能填写负数 知道了 谢谢老师
郭老师
2023 03/02 16:51
不用客气,工作愉快。