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老师这个差额征税应该怎么抵扣怎么做账

84784991| 提问时间:2023 03/02 15:23
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2023 03/02 15:24
84784991
2023 03/02 15:28
老师这是我们支付给保安公司的钱,在保安公司那边请了保安,我是付款放应该怎么做
朴老师
2023 03/02 15:37
同学你好 借费用科目 借进项 贷银行存款
84784991
2023 03/02 15:38
这个差额抵扣,直接抵扣吗,这个差额6500是什么意思
朴老师
2023 03/02 15:44
同学你好 你收票方按照发票全额做账就可以了
84784991
2023 03/02 16:03
好的,抵扣也是按上面正常抵扣吧,谢谢老师
朴老师
2023 03/02 16:07
同学你好 对的 按上面的进项税额
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