问题已解决
你好老师税控技术维护费的账务处理是怎么做呢
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速问速答借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2023 03/02 15:52
84785021
2023 03/02 15:54
管理费用为何是负数
东老师
2023 03/02 15:55
借可以抵扣进项税额,把这个管理费用冲销了
84785021
2023 03/02 15:56
也可以贷管理费用吗
东老师
2023 03/02 15:56
这么做也是没问题的
84785021
2023 03/02 15:59
你好老师应交税费-应交增值税-减免税款这个科目是什么时候用呢
东老师
2023 03/02 16:00
就是你抵减增值税的时候做账