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老师,包材暂估入帐怎么处理,收到发票如何处理

84784949| 提问时间:2023 03/02 16:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借周转材料,贷银行存款。
2023 03/02 16:37
郭老师
2023 03/02 16:37
借周转材料贷应付账款, 发票到了,借应付账款,贷周转材料, 借周转材料贷应付账款。
84784949
2023 03/02 16:39
到了要付的时候才是借应付,贷周转吧
84784949
2023 03/02 16:39
那税额怎么处理呢
84784949
2023 03/02 16:40
我可不可以这样,当月暂估未付借低值易耗品贷应付,等票到要付就借应付贷银行
郭老师
2023 03/02 16:42
借周转材料贷应付账款, 发票到了,借应付账款,贷周转材料, 借周转材料 进项 贷应付账款 开通
郭老师
2023 03/02 16:42
借应付账款,应交税费,应交增值税进项,贷银行存款,如果是专票的话,你应该是做这个暂估的时候,按照不含税的。
84784949
2023 03/02 16:56
可以这样吗老师
郭老师
2023 03/02 16:58
可以的,可以这么做。
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