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我支付6-9月的房租,我计提分录,与支付分录呢?

84784962| 提问时间:2023 03/02 22:24
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
计提 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款-租金 收到发票 借:其他应付款-租金 贷:预付账款-待摊销租金 支付租金 借:预付账款-待摊销租金 贷:银行存款
2023 03/02 22:26
84784962
2023 03/02 22:28
为什么还要通过预付账款
家权老师
2023 03/02 22:29
你把看做待摊费用科目
84784962
2023 03/02 22:32
明白了,租金是年结,然后每个月需要去冲减预付账款
84784962
2023 03/02 22:32
挺麻烦的,还要过其他付款科目
家权老师
2023 03/02 22:33
根据具体需要删减分录就是了
84784962
2023 03/02 22:36
如果删减其他应付款的话,到时候预付账款有余额,把他并到应收里面,这样会不会与货款有冲突
84784962
2023 03/02 22:36
删减预付账款,应该没有什么影响吧
家权老师
2023 03/02 22:40
可以删减其他应付款直接支付
84784962
2023 03/02 22:42
借.管理费用-租赁费  贷,银行存款
84784962
2023 03/02 22:42
对吗?这样
84784962
2023 03/02 22:43
这样就是当期费用偏高,利润不准
家权老师
2023 03/02 22:44
计提 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-待摊销租金 支付租金同时收到发票 借:预付账款-待摊销租金 贷:银行存款
84784962
2023 03/02 22:46
明白了,谢谢老师
家权老师
2023 03/02 22:47
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