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你好,老师我专项资金怎么进行账务处理。收到的时候好处理,但是后续支出购买材料、固定资产、人工费应该账务怎么处理,还必须要求提现出这个项目的支出?

84784981| 提问时间:2023 03/03 08:35
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
1、企业收到专项拨款时, 借:银行存款 贷:专项应付款 2、将专项或特定用途的拨款用于工程项目, 借:在建工程 贷:银行存款 应付职工薪酬 3、工程项目完工形成长期资产的部分, 借:专项应付款 贷:资本公积---资本溢价 4、对未形成长期资产需要核销的部份 借:专项应付款 贷:在建工程”等科目 5、拨款结余需要返还的 借:专项应付款 贷:银行存款 6、上述资本溢价转增实收资本或股本, 借:资本公积----资本溢价或股本溢价 贷:实收资本”或“股本” 专项应付款科目期末贷方余额,反应企业尚未转销的专项应付款。
2023 03/03 08:38
84784981
2023 03/03 08:40
你好,老师不是房产企业用了项目,是生产制造企业
小宝老师
2023 03/03 08:42
那就把在建工程换成对应科目就可以的
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