问题已解决
你好,老师我专项资金怎么进行账务处理。收到的时候好处理,但是后续支出购买材料、固定资产、人工费应该账务怎么处理,还必须要求提现出这个项目的支出?
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速问速答1、企业收到专项拨款时,
借:银行存款
贷:专项应付款
2、将专项或特定用途的拨款用于工程项目,
借:在建工程
贷:银行存款
应付职工薪酬
3、工程项目完工形成长期资产的部分,
借:专项应付款
贷:资本公积---资本溢价
4、对未形成长期资产需要核销的部份
借:专项应付款
贷:在建工程”等科目
5、拨款结余需要返还的
借:专项应付款
贷:银行存款
6、上述资本溢价转增实收资本或股本,
借:资本公积----资本溢价或股本溢价
贷:实收资本”或“股本”
专项应付款科目期末贷方余额,反应企业尚未转销的专项应付款。
2023 03/03 08:38
84784981
2023 03/03 08:40
你好,老师不是房产企业用了项目,是生产制造企业
小宝老师
2023 03/03 08:42
那就把在建工程换成对应科目就可以的