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运输服务 货车运费 怎么入账?

84784958| 提问时间:2023 03/03 09:22
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速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 借主营业务成本- 运费 贷银行存款  
2023 03/03 09:23
84784958
2023 03/03 09:24
我们是装饰公司!
meizi老师
2023 03/03 09:25
你好;  我以为你们是运输公司方面的 ;如果是装饰公司 ;这个运费是帮你们运输材料发生的话;   装修公司涉及 建筑工程装修;  你们做; 借 工程施工- 合同成本 -   运费  贷银行存款   
84784958
2023 03/03 09:37
之前挂的预付账款。后来挂的应付账款!这个怎么冲销
meizi老师
2023 03/03 09:37
你好;    你怎么挂的科目 ;我看看  ; 发来看看  好对应去判断怎么冲   
84784958
2023 03/03 09:42
老师您看一下。
meizi老师
2023 03/03 09:44
你好; 你暂估成本; 怎么是做的借方收入科目  ; 不对哦  ;         调整过来; 在做一笔; 借应付账款贷预付账款  
84784958
2023 03/03 10:07
我不用删除。直接在做一笔就可以是吧!
84784958
2023 03/03 10:08
然后正确分录以后我应该怎么做呢?
meizi老师
2023 03/03 10:08
你好 ;   先把你收入借方科目  这笔红冲了 ; 然后再做 做一笔调整;  
84784958
2023 03/03 10:14
冲完暂估这笔就不用做了吧?
meizi老师
2023 03/03 10:18
你好 ;   1. 先去红冲收入这笔分录 。然后再做一笔正确的成本科目  ;在去做一笔调整分录     
84784958
2023 03/03 10:53
老师那预付和应付金额也不一样呀?怎么调整呀?
meizi老师
2023 03/03 10:56
你好;  要么你把金额带在分录里面 ;  然后描述下怎么个差异情况。 我具体给你写分录吧  ; 不然等下 说白天  怕浪费你的时间  
84784958
2023 03/03 11:22
好的!现在预付账款借方:4802应付账款贷方:96789
meizi老师
2023 03/03 11:25
你好;     借主营业务收入  - 266427 贷应付账款  -266427  ;然后做一笔 :借主营业务成本    贷应付账款  ;  在做 “借应付款贷预付账款   ”
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