问题已解决

老师,去年12月的时候计提了一笔费用:借:研发支出 贷:应付账款 在一月付款的时候录错了凭证:录成借:预付账款 贷:银行存款 借:研发支出 贷:预付账款,2月要怎么做分录冲销回来呢

84784962| 提问时间:2023 03/03 09:45
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;       你调整 一笔即可;    借应付账款贷预付账款 ;    摘要写  调整某凭证号 
2023 03/03 09:47
84784962
2023 03/03 09:48
那多做的研发支出不用冲销掉吗
meizi老师
2023 03/03 09:49
你好;     你要么就是做一笔调整 分录; 要么就把之前错误的 冲掉 ;然后再做正确的; 要吧多的 研发支出冲了    
84784962
2023 03/03 09:59
借:预付账款(红字) 贷:银行存款(红字) 借:研发支出(红字) 贷:预付账款(红字)再录一笔借:应付账款 贷:银行存款这样可以吗
meizi老师
2023 03/03 10:00
你好;       是的; 就可以了。 对的  
84784962
2023 03/03 10:01
好的,谢谢老师
meizi老师
2023 03/03 10:02
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  
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